Dados do Empenho:

Número:01070042

Valor Total do Empenho:R$ 149.952,18

Valor Total Liquidado:R$ 24.992,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124.960,15

Dados da Liquidação:

Número:01070042.005

Valor Total da Liquidação:R$ 24.992,03

Valor Total Liquidado:R$ 24.992,03

Pagamento de Restos a Pagar 15020016

Pago em: 15/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Credor: ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (09.310.524/0001-53)

Valor Total: R$ 24.992,03

Valor Líquido Pago: R$ 24.992,03


Histórico:

nf 2781 ref dez/2022