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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15020016
Número:01070042
Valor Total do Empenho:R$ 149.952,18
Valor Total Liquidado:R$ 24.992,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124.960,15
Número:01070042.005
Valor Total da Liquidação:R$ 24.992,03
Valor Total Liquidado:R$ 24.992,03
Pagamento de Restos a Pagar 15020016
Pago em: 15/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Credor: ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (09.310.524/0001-53)
Valor Total: R$ 24.992,03
Valor Líquido Pago: R$ 24.992,03
Histórico:
nf 2781 ref dez/2022