Dados do Empenho:

Número:01110105

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 144.624,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 355.375,05

Dados da Licitação:

Número:10.006/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.824.320,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.186.448,72

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022072701

Valor Total do Contrato:R$ 1.531.654,18

Valor Empenhado:R$ 1.920.728,95

Saldo a empenhar:R$ (389.074,77)

Liquidação: 01110105.003

Liquidada em: 31/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 720

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 144.624,95

Valor Líquido: R$ 133.633,45

Valor Pago da RP R$ 144.624,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 144.624,951,00R$ 144.624,95
Total BrutoR$ 144.624,95
Total LiquidoR$ 144.624,95
NÚMERO DA NOTA: 720

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/01/2023

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.ExtraorçamentárioR$ 144.624,952,00%R$ 2.892,50
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 144.624,951,20%R$ 1.735,50
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 144.624,9511,00%R$ 6.363,50
Total das Retenções: R$ 10.991,50
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302000403/02/2023R$ 144.624,95