Dados do Empenho:

Número:01110105

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 144.624,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 355.375,05

Dados da Liquidação:

Número:01110105.003

Valor Total da Liquidação:R$ 144.624,95

Valor Total Liquidado:R$ 133.633,45

Pagamento de Restos a Pagar 03020004

Pago em: 03/02/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Valor Total: R$ 144.624,95

Valor do INSS: R$ 6.363,50

Valor do ISS: R$ 2.892,50

Valor do IRRF: R$ 1.735,50

Valor Líquido Pago: R$ 133.633,45


Histórico:

nf 720 ref 4° medição comp. dez/2022