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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03020004
Número:01110105
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 144.624,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 355.375,05
Número:01110105.003
Valor Total da Liquidação:R$ 144.624,95
Valor Total Liquidado:R$ 133.633,45
Pagamento de Restos a Pagar 03020004
Pago em: 03/02/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)
Valor Total: R$ 144.624,95
Valor do INSS: R$ 6.363,50
Valor do ISS: R$ 2.892,50
Valor do IRRF: R$ 1.735,50
Valor Líquido Pago: R$ 133.633,45
Histórico:
nf 720 ref 4° medição comp. dez/2022