Dados do Empenho:

Número:01110145

Valor Total do Empenho:R$ 1.081.953,40

Valor Total Liquidado:R$ 157.592,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 924.360,65

Dados da Licitação:

Número:10.006/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.980.687,54

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 40.024.953,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021101801

Valor Total do Contrato:R$ 40.024.953,04

Valor Empenhado:R$ 16.012.427,77

Saldo a empenhar:R$ 24.012.525,27

Liquidação: 01110145.002

Liquidada em: 31/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 31

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 157.592,75

Valor Líquido: R$ 143.882,18

Valor Pago da RP R$ 157.592,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 27/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. da Drenagem, terraplenagem, pavimentação, urbanização e requalificação da Avenida V, Conjunto Jereissati I, 14ª medição (01/12/22 - 10/12/22).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 157.592,751,00R$ 157.592,75
Total BrutoR$ 157.592,75
Total LiquidoR$ 157.592,75
NÚMERO DA NOTA: 31

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/01/2023

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 836139846

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 157.592,752,00%R$ 3.151,86
INSS - PJ0006 - Construção Civil - Terraplanagem, Aterro Sanitário e DragagemExtraorçamentárioR$ 23.638,9111,00%R$ 8.667,60
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 157.592,751,20%R$ 1.891,11
Total das Retenções: R$ 13.710,57
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302000603/02/2023R$ 157.592,75