- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03020006
Número:01110145
Valor Total do Empenho:R$ 1.081.953,40
Valor Total Liquidado:R$ 157.592,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 924.360,65
Número:01110145.002
Valor Total da Liquidação:R$ 157.592,75
Valor Total Liquidado:R$ 143.882,18
Pagamento de Restos a Pagar 03020006
Pago em: 03/02/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)
Valor Total: R$ 157.592,75
Valor do INSS: R$ 8.667,60
Valor do ISS: R$ 3.151,86
Valor do IRRF: R$ 1.891,11
Valor Líquido Pago: R$ 143.882,18
Histórico:
nf 31 ref 14°medição comp.dez/2022