Dados do Empenho:

Número:01110106

Valor Total do Empenho:R$ 205.075,78

Valor Total Liquidado:R$ 76.865,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.210,06

Dados da Licitação:

Número:10.006/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.824.320,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.186.448,72

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022072702

Valor Total do Contrato:R$ 654.794,54

Valor Empenhado:R$ 656.787,60

Saldo a empenhar:R$ (1.993,06)

Liquidação: 01110106.002

Liquidada em: 31/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 719

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 71.738,86

Valor Líquido: R$ 66.286,70

Valor Pago da RP R$ 71.738,86

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 71.738,861,00R$ 71.738,86
Total BrutoR$ 71.738,86
Total LiquidoR$ 71.738,86
NÚMERO DA NOTA: 719

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/01/2023

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.ExtraorçamentárioR$ 71.738,862,00%R$ 1.434,78
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 71.738,861,20%R$ 860,87
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 71.738,864,00%R$ 3.156,51
Total das Retenções: R$ 5.452,16
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302000503/02/2023R$ 71.738,86