- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03020005
Número:01110106
Valor Total do Empenho:R$ 205.075,78
Valor Total Liquidado:R$ 76.865,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.210,06
Número:01110106.002
Valor Total da Liquidação:R$ 71.738,86
Valor Total Liquidado:R$ 66.286,70
Pagamento de Restos a Pagar 03020005
Pago em: 03/02/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)
Valor Total: R$ 71.738,86
Valor do INSS: R$ 3.156,51
Valor do ISS: R$ 1.434,78
Valor do IRRF: R$ 860,87
Valor Líquido Pago: R$ 66.286,70
Histórico:
nf 719 ref 4°medição comp.dez/2022