Dados do Empenho:

Número:01110106

Valor Total do Empenho:R$ 205.075,78

Valor Total Liquidado:R$ 76.865,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.210,06

Dados da Liquidação:

Número:01110106.002

Valor Total da Liquidação:R$ 71.738,86

Valor Total Liquidado:R$ 66.286,70

Pagamento de Restos a Pagar 03020005

Pago em: 03/02/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Valor Total: R$ 71.738,86

Valor do INSS: R$ 3.156,51

Valor do ISS: R$ 1.434,78

Valor do IRRF: R$ 860,87

Valor Líquido Pago: R$ 66.286,70


Histórico:

nf 719 ref 4°medição comp.dez/2022