Dados do Empenho:

Número:15120004

Valor Total do Empenho:R$ 53.551,48

Valor Total Liquidado:R$ 53.551,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.009/2017CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.671.553,53

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.053.998,08

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101017101101

Valor Total do Contrato:R$ 8.041.748,68

Valor Empenhado:R$ 3.396.256,15

Saldo a empenhar:R$ 4.645.492,53

Liquidação: 15120004.001

Liquidada em: 17/02/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (03.354.650/0001-23)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3814

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 53.551,48

Valor Líquido: R$ 49.479,30

Valor Pago da RP R$ 53.551,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2022


Data de Solicitação 08/02/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com a drenagem, terraplanagem e pavimentação de ruas nos bairros: Jardim Bandeirante, Alto Alegre II, Siqueira e Vila Butiti – LOTE I, GLOSA da 17ª medição (01/07/22 – 23/09/22).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15856PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS - LOTE I (SERVIÇO)R$ 53.551,481,00R$ 53.551,48
Total BrutoR$ 53.551,48
Total LiquidoR$ 53.551,48
NÚMERO DA NOTA: 3814

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 83HM24AXL

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 53.551,482,16%R$ 1.155,23
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 18.743,0211,00%R$ 2.223,82
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 53.551,481,20%R$ 693,13
Total das Retenções: R$ 4.072,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0103003801/03/2023R$ 53.551,48