- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01030038
Número:15120004
Valor Total do Empenho:R$ 53.551,48
Valor Total Liquidado:R$ 53.551,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15120004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 53.551,48
Valor Total Liquidado:R$ 49.479,30
Pagamento de Restos a Pagar 01030038
Pago em: 01/03/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (03.354.650/0001-23)
Valor Total: R$ 53.551,48
Valor do INSS: R$ 2.223,82
Valor do ISS: R$ 1.155,23
Valor do IRRF: R$ 693,13
Valor Líquido Pago: R$ 49.479,30
Histórico:
nf 3814 convenio nº826492 periodo:01/07/2022 à 23/09/2022 17ºmedição