- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03010571.010
Número:03010571
Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.311,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 346.688,56
Liquidação: 03010571.010
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Original
Valor Total da Liquidação: R$ 3.311,44
Valor Líquido: R$ 3.311,44
Valor Pago da RP R$ 3.311,44
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Mês da Folha: Dezembro
Ano da Folha: 2022
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/12/2022
Histórico:
Ref aux doença extra - dez/2022 - SEDUCLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 3.311,44 | 1,00 | R$ 3.311,44 | |
Total Bruto | R$ 3.311,44 | ||||
Total Liquido | R$ 3.311,44 |