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- Liquidação Nº 20070040.003
Número:20070040
Valor Total do Empenho:R$ 356.365,00
Valor Total Liquidado:R$ 167.491,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.182,50
Número:10.005/2022TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 356.365,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 398.417,21
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070601
Valor Total do Contrato:R$ 398.417,21
Valor Empenhado:R$ 398.417,21
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 20070040.003
Liquidada em: 20/03/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (35.142.735/0001-34)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 304
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 93.710,66
Valor Líquido: R$ 79.615,11
Valor Pago da RP R$ 93.710,66
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 15/03/2023
Histórico:
Despesas de R.P com a implantação e manutenção do gramado do campo de jogo do Estádio Arena Almir Dutra, 3ª medição(20/12/2022-02/03/2023.)Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21638 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE JOGO DO ESTÁDIO ALMIR DUTRA (SERVIÇO) | R$ 93.710,66 | 1,00 | R$ 93.710,66 | |
Total Bruto | R$ 93.710,66 | ||||
Total Liquido | R$ 93.710,66 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/03/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 564646127
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 119.453,82 | 4,00% | R$ 4.778,15 |
INSS - PJ | 0001 - Cessão de Mão de Obra | Extraorçamentário | R$ 119.453,82 | 0,00% | R$ 7.883,95 |
IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 119.453,82 | 1,20% | R$ 1.433,45 |