Dados do Empenho:

Número:20070040

Valor Total do Empenho:R$ 356.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 167.491,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.182,50

Dados da Licitação:

Número:10.005/2022TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 356.365,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 398.417,21

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022070601

Valor Total do Contrato:R$ 398.417,21

Valor Empenhado:R$ 398.417,21

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 20070040.003

Liquidada em: 20/03/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (35.142.735/0001-34)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 304

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 93.710,66

Valor Líquido: R$ 79.615,11

Valor Pago da RP R$ 93.710,66

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 15/03/2023


Histórico:

Despesas de R.P com a implantação e manutenção do gramado do campo de jogo do Estádio Arena Almir Dutra, 3ª medição(20/12/2022-02/03/2023.)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21638IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE JOGO DO ESTÁDIO ALMIR DUTRA (SERVIÇO)R$ 93.710,661,00R$ 93.710,66
Total BrutoR$ 93.710,66
Total LiquidoR$ 93.710,66
NÚMERO DA NOTA: 304

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/03/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 564646127

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 119.453,824,00%R$ 4.778,15
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 119.453,820,00%R$ 7.883,95
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 119.453,821,20%R$ 1.433,45
Total das Retenções: R$ 14.095,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2103006821/03/2023R$ 93.710,66