Dados do Empenho:

Número:20070040

Valor Total do Empenho:R$ 356.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 167.491,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.182,50

Dados da Liquidação:

Número:20070040.003

Valor Total da Liquidação:R$ 93.710,66

Valor Total Liquidado:R$ 79.615,11

Pagamento de Restos a Pagar 21030068

Pago em: 21/03/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Credor: ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (35.142.735/0001-34)

Valor Total: R$ 93.710,66

Valor do INSS: R$ 7.883,95

Valor do ISS: R$ 4.778,15

Valor do IRRF: R$ 1.433,45

Valor Líquido Pago: R$ 79.615,11


Histórico:

nf304- dez/2022