Dados do Empenho:

Número:13070011

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.018/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.078.851,88

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.331.389,26

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022041902

Valor Total do Contrato:R$ 14.331.389,26

Valor Empenhado:R$ 4.350.078,87

Saldo a empenhar:R$ 9.981.310,39

Liquidação: 13070011.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 571 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 78.682,58

Valor Líquido: R$ 78.682,58

Valor Pago da RP R$ 78.682,58

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 26/12/2022


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14447CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL (SERVIÇO)R$ 93.575,651,00R$ 93.575,65
#14447CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL (SERVIÇO)R$ 78.682,581,00R$ 78.682,58
#14447CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL (SERVIÇO)R$ 124.572,051,00R$ 124.572,05
Total BrutoR$ 296.830,28
Total LiquidoR$ 296.830,28
NÚMERO DA NOTA: 571

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 78.682,58 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601002916/01/2023R$ 78.682,58