Dados do Empenho:

Número:19120007

Valor Total do Empenho:R$ 650.329,04

Valor Total Liquidado:R$ 428.622,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.706,35

Dados da Licitação:

Número:10.020/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.510.930,78

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.510.930,78

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022111801

Valor Total do Contrato:R$ 6.510.930,78

Valor Empenhado:R$ 428.622,69

Saldo a empenhar:R$ 6.082.308,09

Liquidação: 19120007.001

Liquidada em: 31/05/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (18.318.446/0001-24)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 353

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 192.305,61

Valor Líquido: R$ 179.132,68

Valor Pago da RP R$ 192.305,61

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023


Data de Solicitação 26/05/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 192.305,611,00R$ 192.305,61
Total BrutoR$ 192.305,61
Total LiquidoR$ 192.305,61
NÚMERO DA NOTA: 353

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/05/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 560261917

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 192.305,614,00%R$ 7.692,22
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 96.152,8111,00%R$ 3.173,04
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 192.305,611,20%R$ 2.307,67
Total das Retenções: R$ 13.172,93
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0206000602/06/2023R$ 192.305,61