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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02060006
Número:19120007
Valor Total do Empenho:R$ 650.329,04
Valor Total Liquidado:R$ 428.622,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.706,35
Número:19120007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 192.305,61
Valor Total Liquidado:R$ 179.132,68
Pagamento de Restos a Pagar 02060006
Pago em: 02/06/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (18.318.446/0001-24)
Valor Total: R$ 192.305,61
Valor do INSS: R$ 3.173,04
Valor do ISS: R$ 7.692,22
Valor do IRRF: R$ 2.307,67
Valor Líquido Pago: R$ 179.132,68
Histórico:
nf 353 ref 03/2023