Dados do Empenho:

Número:02010529

Valor Total do Empenho:R$ 90.666,60

Valor Total Liquidado:R$ 90.666,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.002/2019TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 96.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 480.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081019121101

Valor Total do Contrato:R$ 480.000,00

Valor Empenhado:R$ 464.000,00

Saldo a empenhar:R$ 16.000,00

Liquidação: 02010529.012

Liquidada em: 28/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 739

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.666,60

Valor Líquido: R$ 2.666,60

Valor Pago da RP R$ 2.666,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 27/12/2023


Histórico:

Referente a contratação de serviços técnicos de assessoria e consultoria especializada junto à Secretaria de Educação/Setor de Suporte Técnico às unidades executoras, visando adequada aplicação e prestação de contas de recursos financeiros do Programa Autonomia Escolar, referente ao mês: DEZEMBRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16520SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA (MÊS)R$ 8.000,000,33333R$ 2.666,60
Total BrutoR$ 2.666,60
Total LiquidoR$ 2.666,60
NÚMERO DA NOTA: 739

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201001912/01/2024R$ 2.666,60