Dados do Empenho:

Número:02010546

Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.760,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.239,98

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122701

Valor Total do Contrato:R$ 424.554,72

Valor Empenhado:R$ 202.299,73

Saldo a empenhar:R$ 222.254,99

Liquidação: 02010546.012

Liquidada em: 18/01/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300305806624

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.294,62

Valor Líquido: R$ 2.294,62

Valor Pago da RP R$ 2.294,62

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/12/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 2.294,621,00R$ 2.294,62
Total BrutoR$ 2.294,62
Total LiquidoR$ 2.294,62
Total Pago: R$ 2.294,62 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801008518/01/2024R$ 2.294,62