- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010546.012
Número:02010546
Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.760,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.239,98
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122701
Valor Total do Contrato:R$ 424.554,72
Valor Empenhado:R$ 202.299,73
Saldo a empenhar:R$ 222.254,99
Liquidação: 02010546.012
Liquidada em: 18/01/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300305806624
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.294,62
Valor Líquido: R$ 2.294,62
Valor Pago da RP R$ 2.294,62
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/12/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.023.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE) | R$ 2.294,62 | 1,00 | R$ 2.294,62 | |
Total Bruto | R$ 2.294,62 | ||||
Total Liquido | R$ 2.294,62 |