Dados do Empenho:

Número:28030011

Valor Total do Empenho:R$ 79.456,25

Valor Total Liquidado:R$ 79.456,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.032/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.115.022,50

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.280.389,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223013002

Valor Total do Contrato:R$ 158.912,50

Valor Empenhado:R$ 79.456,25

Saldo a empenhar:R$ 79.456,25

Liquidação: 28030011.007

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 208489

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.139,60

Valor Líquido: R$ 1.125,92

Valor Pago da RP R$ 1.139,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 28/11/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 208489 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4820SONDA DE GASTROSTOMIA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 24FR/CH, 100% SILICONE, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO, BALÃO INTERNO PARA RETENÇÃO, PONTA DISTAL COM ABERTURA, CONECTOR EM Y, ESTÉRIL. CALIBRE FR 24. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (UNIDADE)R$ 63,002,00R$ 126,00
#4727MÁSCARA P/ AEROSOL ADULTO – CONJUNTO MICRO-NEBULIZADOR CONFECCIONADO EM MATERIAL INQUEBRÁVEL, LAVÁVEL, DESMONTÁVEL E ESTERILIZÁVEL, COMPOSTO POR EXTENSÃO, CABEÇOTE, ANTEPARO, RECIPIENTE E MÁSCARA. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (UNIDADE)R$ 6,8556,00R$ 383,60
#4819SONDA DE GASTROSTOMIA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 20 FR/CH, 100% SILICONE, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO, BALÃO INTERNO PARA RETENÇÃO, PONTA DISTAL COM ABERTURA, CONECTOR EM Y, ESTÉRIL. CALIBRE FR 20. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (UNIDADE)R$ 63,0010,00R$ 630,00
Total BrutoR$ 1.139,60
Total LiquidoR$ 1.139,60
NÚMERO DA NOTA: 208489

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 20/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.09.485.574/0001-71.55.001.000208489.1.00415582.5

Número do Protocolo: 323230083973059

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.139,601,20%R$ 13,68
Total das Retenções: R$ 13,68
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701006717/01/2024R$ 1.139,60