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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010067
Número:28030011
Valor Total do Empenho:R$ 79.456,25
Valor Total Liquidado:R$ 79.456,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28030011.007
Valor Total da Liquidação:R$ 1.139,60
Valor Total Liquidado:R$ 1.125,92
Pagamento de Restos a Pagar 17010067
Pago em: 17/01/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 1.139,60
Valor do IRRF: R$ 13,68
Valor Líquido Pago: R$ 1.125,92
Histórico: