Dados do Empenho:

Número:03040015

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.999,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:030321101801

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:9912560044

Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80

Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20

Liquidação: 03040015.008

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 336469

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 14.950,00

Valor Líquido: R$ 14.950,00

Valor Pago da RP R$ 14.950,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 12/12/2023


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS - DE INTERESSE DO DEMUTRAN, REFERENTE 01 DE NOVEMBRO ATE 23 DE NOVEMBRO DE 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12208SERVICOS POSTAIS (MÊS)R$ 14.950,001,00R$ 14.950,00
Total BrutoR$ 14.950,00
Total LiquidoR$ 14.950,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0401000204/01/2024R$ 14.950,00