Dados do Empenho:

Número:01060284

Valor Total do Empenho:R$ 674.769,94

Valor Total Liquidado:R$ 375.271,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.028/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020050701

Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16

Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42

Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74

Liquidação: 01060284.002

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 74

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 73.579,70

Valor Líquido: R$ 57.310,32

Valor Pago da RP R$ 73.579,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 05/12/2023


Histórico:

Locação de máquinas e equipamentos para a limpeza pública no período de 01/11/23 à 07/11/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11591ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: COM OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 2.379,1115,00R$ 35.686,65
#11589PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.841,6115,00R$ 27.624,15
#11601MOTONIVELADORA: COM OPERADOR DE MOTONIVELADORA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.906,152,00R$ 3.812,30
#11603CAMINHÃO BASCULANTE 12M3: COM MOTORISTA, MOTOR A DÍSEL ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 20 TON, COM MOTORISTA, COM ABASTECIMENTO, E COM A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR CONTA DA CONTRATADA, ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.291,325,00R$ 6.456,60
Total BrutoR$ 73.579,70
Total LiquidoR$ 73.579,70
NÚMERO DA NOTA: 74

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 235516165

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 135.578,145,00%R$ 6.778,91
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 22.073,9111,00%R$ 2.982,72
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 135.578,144,80%R$ 6.507,75
Total das Retenções: R$ 16.269,38
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901004919/01/2024R$ 73.579,70