Dados do Empenho:

Número:01060284

Valor Total do Empenho:R$ 674.769,94

Valor Total Liquidado:R$ 375.271,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060284.002

Valor Total da Liquidação:R$ 73.579,70

Valor Total Liquidado:R$ 57.310,32

Pagamento de Restos a Pagar 19010049

Pago em: 19/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 73.579,70

Valor do INSS: R$ 2.982,72

Valor do ISS: R$ 6.778,91

Valor do IRRF: R$ 6.507,75

Valor Líquido Pago: R$ 57.310,32


Histórico:

NF 74 REF NOV/2023