Dados do Empenho:

Número:20070041

Valor Total do Empenho:R$ 55.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.269,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.830,36

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00

Valor Empenhado:R$ 408.503,27

Saldo a empenhar:R$ 1.781.590,73

Liquidação: 20070041.004

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 576762

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.343,66

Valor Líquido: R$ 10.343,66

Valor Pago da RP R$ 10.343,66

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023


Data de Solicitação 23/11/2023


Histórico:

DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN. CONFORME CONTRATO N° 1012.22.07.04.01 - DESPESAS ESTIMADA OUTUBRO DE 2023-DEMUTRAN
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 5,85461.388,00R$ 8.126,22
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5,9929370,01R$ 2.217,44
Total BrutoR$ 10.343,66
Total LiquidoR$ 10.343,66
NÚMERO DA NOTA: 576762

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 192E139881901198199R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0501000805/01/2024R$ 10.343,66