Dados do Empenho:

Número:01080040

Valor Total do Empenho:R$ 5.998.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.951.408,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.091,49

Dados da Licitação:

Número:11.004/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111023020601

Valor Total do Contrato:R$ 8.037.400,47

Valor Empenhado:R$ 7.880.180,43

Saldo a empenhar:R$ 157.220,04

Liquidação: 01080040.067

Liquidada em: 22/12/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 35371

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.065,58

Valor Líquido: R$ 5.992,79

Valor Pago da RP R$ 6.065,58

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 20/12/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 51ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº1110.23.02.06.01, CUJO OBJETO DIZ RESPEITO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FIBRA ÓPTICA, CABO METÁLICO, ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA REDE DE ACESSO, REDE METÁLICA E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, ATIVOS E SEGURANÇA, COM INSTALAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE, (SETEC), COM RECURSOS DO PROINFRA, CONTRATO Nº 40/00044-3.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE )R$ 1,294.702,00R$ 6.065,58
Total BrutoR$ 6.065,58
Total LiquidoR$ 6.065,58
NÚMERO DA NOTA: 35371

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/12/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.12.340.758/0001-58.55.001.000035371.1.08025488.4

Número do Protocolo: 323230093975687

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 6.065,581,20%R$ 72,79
Total das Retenções: R$ 72,79
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601013016/01/2024R$ 6.065,58