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- Liquidação Nº 01080070.002
Número:01080070
Valor Total do Empenho:R$ 12.130,12
Valor Total Liquidado:R$ 7.261,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122040101
Valor Total do Contrato:R$ 397.903,06
Valor Empenhado:R$ 327.694,46
Saldo a empenhar:R$ 70.208,60
Liquidação: 01080070.002
Liquidada em: 27/12/2023Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3479
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.965,48
Valor Líquido: R$ 1.867,21
Valor Pago da RP R$ 1.965,48
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 07/12/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 3479, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 12,00 | R$ 1.965,48 | |
Total Bruto | R$ 1.965,48 | ||||
Total Liquido | R$ 1.965,48 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/11/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: jeonsm7gr9z6dvplyfiub23kw58
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.965,48 | 5,00% | R$ 98,27 |