Dados do Empenho:

Número:01080070

Valor Total do Empenho:R$ 12.130,12

Valor Total Liquidado:R$ 7.261,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122040101

Valor Total do Contrato:R$ 397.903,06

Valor Empenhado:R$ 327.694,46

Saldo a empenhar:R$ 70.208,60

Liquidação: 01080070.002

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3479

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.965,48

Valor Líquido: R$ 1.867,21

Valor Pago da RP R$ 1.965,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 07/12/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 3479, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7912,00R$ 1.965,48
Total BrutoR$ 1.965,48
Total LiquidoR$ 1.965,48
NÚMERO DA NOTA: 3479

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: jeonsm7gr9z6dvplyfiub23kw58

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.965,485,00%R$ 98,27
Total das Retenções: R$ 98,27
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1101005111/01/2024R$ 1.965,48