Dados do Empenho:

Número:01080168

Valor Total do Empenho:R$ 51.838,57

Valor Total Liquidado:R$ 34.734,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.025/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159123062606

Valor Total do Contrato:R$ 88.207,87

Valor Empenhado:R$ 60.546,46

Saldo a empenhar:R$ 27.661,41

Liquidação: 01080168.001

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 208859

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 27.015,66

Valor Líquido: R$ 26.691,47

Valor Pago da RP R$ 27.015,66

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 18/12/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 208859, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 13120002.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22843MESA RETA 1200 X 800 MM (UNIDADE)R$ 643,2342,00R$ 27.015,66
Total BrutoR$ 27.015,66
Total LiquidoR$ 27.015,66
NÚMERO DA NOTA: 208859

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/11/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.09.485.574/0001-71.55.001.000208859.1.00416417.7

Número do Protocolo: 323230085322681

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 27.015,661,20%R$ 324,19
Total das Retenções: R$ 324,19
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701002917/01/2024R$ 27.015,66