Dados do Empenho:

Número:21080011

Valor Total do Empenho:R$ 399.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 399.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.104/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.406.875,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.177.792,00

Saldo a Contratar:R$ 229.083,00

Dados do Contrato:

Número:149223010227

Valor Total do Contrato:R$ 2.295.600,00

Valor Empenhado:R$ 1.546.800,00

Saldo a empenhar:R$ 748.800,00

Liquidação: 21080011.009

Liquidada em: 08/12/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 10499

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 44.440,00

Valor Líquido: R$ 43.906,72

Valor Pago da RP R$ 44.440,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 24/11/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 10499 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4722LUVA PARA PROCEDIMENTOS – NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE À TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S. TAMANHO: M (CAIXA)R$ 22,222.000,00R$ 44.440,00
Total BrutoR$ 44.440,00
Total LiquidoR$ 44.440,00
NÚMERO DA NOTA: 10499

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 20/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.05.964.983/0001-08.55.001.000010499.1.00010520.0

Número do Protocolo: 323230084162613

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 44.440,001,20%R$ 533,28
Total das Retenções: R$ 533,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602010106/02/2024R$ 44.440,00