Dados do Empenho:

Número:21080011

Valor Total do Empenho:R$ 399.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 399.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21080011.009

Valor Total da Liquidação:R$ 44.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.906,72

Pagamento de Restos a Pagar 06020101

Pago em: 06/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 44.440,00

Valor do IRRF: R$ 533,28

Valor Líquido Pago: R$ 43.906,72


Histórico:

NF 10499 REF NOV/2023