Dados do Empenho:

Número:06090016

Valor Total do Empenho:R$ 44.386,02

Valor Total Liquidado:R$ 44.386,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.015/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222020701

Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04

Valor Empenhado:R$ 7.198.393,13

Saldo a empenhar:R$ 8.314.161,91

Liquidação: 06090016.001

Liquidada em: 26/12/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12012

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 44.386,02

Valor Líquido: R$ 44.386,02

Valor Pago da RP R$ 44.386,02

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 11/12/2023


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, MNUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO E MEDIÇÃO AUTORIZADAS PELO ENGENHEIRO DE OBRA NA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ CONSTAR LOCAL E FOTOS. DESCRIMINADOS TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS E AUTORIZADOS PELO FISCAL DO CONTRATO N° 1012.22.02.07.01 REFERENTE 07 DE SETEMBRO DE 2023 A 07 DE OUTUBRO 2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS)R$ 499,0019,00R$ 9.481,00
#21017FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO)R$ 850,0015,97R$ 13.574,50
#21046FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLACHA DE LED VEICULAR DE 200 MM( AMARELO) OU VERDE OU VERMELHO (UNIDADE)R$ 520,003,00R$ 1.560,00
#21049MÓDULO DE POTÊNCIA DE 2 FASES COM PROTEÇÃO PARA CONTROLADOR DE TRÁFEGO (UNIDADE)R$ 2.170,001,00R$ 2.170,00
#21054DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MARTELETE PNEUMÁTICO (METRO QUADRADO)R$ 24,5051,80R$ 1.269,10
#21055CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (METRO CÚBICO)R$ 38,007,78R$ 295,64
#21186FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (4,0M) PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (UNIDADE)R$ 350,0043,00R$ 15.050,00
#21197DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO (METRO QUADRADO)R$ 10,8051,80R$ 559,44
#21199TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS Á GRANEL (METRO CÚBICO)R$ 54,807,78R$ 426,34
Total BrutoR$ 44.386,02
Total LiquidoR$ 44.386,02
NÚMERO DA NOTA: 12012

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/12/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 829106729

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902011019/02/2024R$ 44.386,02