Dados do Empenho:

Número:02100018

Valor Total do Empenho:R$ 61.320,88

Valor Total Liquidado:R$ 61.320,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.016/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.860.550,87

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.563.042,32

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223011801

Valor Total do Contrato:R$ 306.878,48

Valor Empenhado:R$ 306.767,28

Saldo a empenhar:R$ 111,20

Liquidação: 02100018.001

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 15643

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 27.666,00

Valor Líquido: R$ 27.334,01

Valor Pago da RP R$ 27.666,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023


Data de Solicitação 30/10/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 15643 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4534POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA (KG)R$ 9,99600,00R$ 5.994,00
#4535POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ (KG)R$ 20,17300,00R$ 6.051,00
#4536POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI (KG)R$ 10,96300,00R$ 3.288,00
#4537POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ (KG)R$ 17,67300,00R$ 5.301,00
#4538POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ. (KG)R$ 11,36300,00R$ 3.408,00
#4539POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA (KG)R$ 12,08300,00R$ 3.624,00
Total BrutoR$ 27.666,00
Total LiquidoR$ 27.666,00
NÚMERO DA NOTA: 15643

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/10/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2310.10.394.436/0001-66.55.001.000015643.1.00019908.5

Número do Protocolo: 323230077005832

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 27.666,001,20%R$ 331,99
Total das Retenções: R$ 331,99
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1501027115/01/2024R$ 27.666,00