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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010271
Número:02100018
Valor Total do Empenho:R$ 61.320,88
Valor Total Liquidado:R$ 61.320,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02100018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 27.666,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.334,01
Pagamento de Restos a Pagar 15010271
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 27.666,00
Valor do IRRF: R$ 331,99
Valor Líquido Pago: R$ 27.334,01
Histórico: