Dados do Empenho:

Número:02100109

Valor Total do Empenho:R$ 312.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.740.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.156.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061021090101

Valor Total do Contrato:R$ 3.753.600,00

Valor Empenhado:R$ 3.753.600,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 02100109.004

Liquidada em: 31/01/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1863

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 78.200,00

Valor Líquido: R$ 72.100,40

Valor Pago da RP R$ 78.200,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/12/2023


Histórico:

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de software com aplicação 100% web, para gerenciamento de programa informatizado SPEEDGOV, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 2º aditivo do contrato n°0610.21.09.01.01, fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico n°01.002/2021.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5689SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO PUBLI (MÊS)R$ 56.200,001,00R$ 56.200,00
#5691SERVICOS DE IMPORTACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS (MÊS)R$ 22.000,001,00R$ 22.000,00
Total BrutoR$ 78.200,00
Total LiquidoR$ 78.200,00
NÚMERO DA NOTA: 1863

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.ExtraorçamentárioR$ 78.200,003,00%R$ 2.346,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 78.200,004,80%R$ 3.753,60
Total das Retenções: R$ 6.099,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2103011221/03/2024R$ 78.200,00