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- Liquidação Nº 30100002.002
Número:30100002
Valor Total do Empenho:R$ 64.239,89
Valor Total Liquidado:R$ 63.859,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 380,17
Número:10.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.799.877,69
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082301
Valor Total do Contrato:R$ 4.799.877,69
Valor Empenhado:R$ 2.482.059,03
Saldo a empenhar:R$ 2.317.818,66
Liquidação: 30100002.002
Liquidada em: 27/12/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.149,23
Valor Líquido: R$ 7.149,23
Valor Pago da RP R$ 7.149,23
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 13/12/2023
Histórico:
Fornecimento de peças para os equipamentos da usina de asfalto.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #13342 | PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 7.149,23 | 1,00 | R$ 7.149,23 | |
| Total Bruto | R$ 7.149,23 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.149,23 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 08/12/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2312.37.830.136/0001-39.55.001.000000004.1.48965984.1
Número do Protocolo: 323230090277214