Dados do Empenho:

Número:01110167

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05

Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95

Liquidação: 01110167.003

Liquidada em: 24/01/2024

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 61752

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.072,89

Valor Líquido: R$ 6.072,89

Valor Pago da RP R$ 6.072,89

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 11/12/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DO COLABORADOR EVENTUAL , O SR. THIAGO DIOGO DE SOUZA SALGADO, ORGANIZADOR DO EVENTO DO CARNAVAL 2024, QUE VEIO DO RIO DE JANEIRO PARA COMPOR A COMISSÃO ORGANIZADORA FESTIVAS PARA O GRANDE EVENTO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO / RJ NO DIA 05/12/2023, COM RETORNO DIA 11/12/2023, NA FINALIDADE DE MINISTRAR AS OFICINAS DE WORKSHOPS E OFICINA DE BATERIAS, ENTRE OUTROS AFINS RELACIONADOS AO EVENTO. PASSAGENS AÉREAS DA SENHORA JACQUELINE BANDEIRA, COLABORADORA EVENTUAL, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO / RJ, NO DIA 06/12/2023, E RETORNO DIA 11/12/2023, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DA PREFEITURA DE MARACANAU, NA FINALIDADE DE COMPOR A COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO CARNAVALESCO EM 2024, NO MUNICÍPIO. PASSAGENS AÉREAS DO COLABORADOR EVENTUAL, O SENHOR DANIEL SANT’ANA GHANEM, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO / RJ, NO DIA 06/12/2023, E RETORNO DIA 13/12/2023, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DA PREFEITURA DE MARACANAU, NAS TRATATIVAS CULTURAIS DO CARNAVAL 2024, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PASSAGENS AÉREAS DO SR. RODRIGO PESSOA MOTA, CHEFE DE GABINETE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM IDA DIA 05/12/2023 E RETORNO DIA 06/12/2023, NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. ALÉM DAS TRATATIVAS DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO ENTRE OUTRAS PAUTAS IMPORTANTES. COM RETORNO CANCELADO NO DIA 07/12/2023, PARA CRÉDITOS POSTERIORES. PASSAGENS AÉREAS DO SR. DANIEL SIDRIM VASCONCELOS, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO / SP COM IDA DIA 05/12/2023 E RETORNO DIA 07/12/2023, PARA VISITAR A AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE PARCERIAS E NEGOCIAÇÃO COM A MARCA NATURA, EM PROL DE PATROCINAR O SÃO JOÃO DE MARACANAÚ 2024. PASSAGENS AÉREAS DO SR. GÉRSON CECCHINI DE SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MARACANÁU, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO / SP COM IDA DIA 07/12/2023 E RETORNO DIA 11/12/2023, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA GESTÃO DE GOVERNO, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61752. SERÁ PAGO UM COMPLEMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL NO EMPENHO N° 01110167, PARA FINALIZAR SALDO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24277TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 6.072,891,00R$ 6.072,89
Total BrutoR$ 6.072,89
Total LiquidoR$ 6.072,89
NÚMERO DA NOTA: 61752

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: VRS55100

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702002327/02/2024R$ 6.072,89