Dados do Empenho:

Número:01110169

Valor Total do Empenho:R$ 24.151,75

Valor Total Liquidado:R$ 24.151,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.020/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55

Saldo a Contratar:R$ 39.297,60

Dados do Contrato:

Número:149023011608

Valor Total do Contrato:R$ 120.768,00

Valor Empenhado:R$ 120.768,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 01110169.001

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1898

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.025,00

Valor Líquido: R$ 11.689,50

Valor Pago da RP R$ 12.025,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 20/12/2023


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a prestação de serviço referente a fornecimento de lanches realizado no período de novembro para atendimento das demandas originadas pela Diretoria de Atenção Primária, quando exercia atividades itinerantes externos a Secretaria de Saúde
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19985SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML OU SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESUNTO NO PÃO DE FORMA, SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML (UNIDADE )R$ 9,251.300,00R$ 12.025,00
Total BrutoR$ 12.025,00
Total LiquidoR$ 12.025,00
NÚMERO DA NOTA: 1898

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 12.025,000,00%R$ 335,50
Total das Retenções: R$ 335,50
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601000616/01/2024R$ 12.025,00