- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03110010.003
Número:03110010
Valor Total do Empenho:R$ 41.518,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.133,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 03110010.003
Liquidada em: 21/12/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.201,81
Valor Líquido: R$ 2.054,05
Valor Pago da RP R$ 2.201,81
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 21/12/2023
Histórico:
FOPAG REF DEZ23 - EXONERACAO - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 2.201,81 | 1,00 | R$ 2.201,81 | |
| Total Bruto | R$ 2.201,81 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.201,81 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 147,76 |
Total das Retenções: R$ 147,76