Dados do Empenho:

Número:03110024

Valor Total do Empenho:R$ 52.592,01

Valor Total Liquidado:R$ 51.602,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 989,43

Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50

Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91

Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59

Liquidação: 03110024.001

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 35394

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 25.287,87

Valor Líquido: R$ 24.984,42

Valor Pago da RP R$ 25.287,87

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/12/2023


Histórico:

serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme nota n° 35.394.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,2919.603,00R$ 25.287,87
Total BrutoR$ 25.287,87
Total LiquidoR$ 25.287,87
NÚMERO DA NOTA: 35394

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 27/12/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.12.340.758/0001-58.55.001.000035394.1.09714627.8

Número do Protocolo: 323230096095996

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 25.287,871,20%R$ 303,45
Total das Retenções: R$ 303,45
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2601001426/01/2024R$ 25.287,87