Dados do Empenho:

Número:23110012

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.476,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.524,00

Dados da Licitação:

Número:030321101801

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:9912560044

Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80

Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20

Liquidação: 23110012.001

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 336469

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.152,84

Valor Líquido: R$ 1.152,84

Valor Pago da RP R$ 1.152,84

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 12/12/2023


Histórico:

Solicitação de Liquidação ref. a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044 23 de novembro a 30 de novembro de 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12208SERVICOS POSTAIS (MÊS)R$ 1.152,841,00R$ 1.152,84
Total BrutoR$ 1.152,84
Total LiquidoR$ 1.152,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0401000304/01/2024R$ 1.152,84