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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04010003
Número:23110012
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.476,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.524,00
Número:23110012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.152,84
Valor Total Liquidado:R$ 1.152,84
Pagamento de Restos a Pagar 04010003
Pago em: 04/01/2024Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 1.152,84
Valor Líquido Pago: R$ 1.152,84
Histórico:
REF NOV/2023