Dados do Empenho:

Número:23110012

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.476,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.524,00

Dados da Liquidação:

Número:23110012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.152,84

Valor Total Liquidado:R$ 1.152,84

Pagamento de Restos a Pagar 04010003

Pago em: 04/01/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 1.152,84

Valor Líquido Pago: R$ 1.152,84


Histórico:

REF NOV/2023