- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120167.001
Número:01120167
Valor Total do Empenho:R$ 56.692,78
Valor Total Liquidado:R$ 40.922,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01120167.001
Liquidada em: 21/12/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 29.557,95
Valor Líquido: R$ 28.286,52
Valor Pago da RP R$ 29.557,95
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 21/12/2023
Histórico:
FOPAG REF DEZ23 - EXONERACAO - ATENÇ BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 29.557,95 | 1,00 | R$ 29.557,95 | |
| Total Bruto | R$ 29.557,95 | ||||
| Total Liquido | R$ 29.557,95 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 334,29 | |||
| MULTAS DE TRÂNSITO | Reter | R$ 78,09 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 415,46 | |||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 443,59 |
Total das Retenções: R$ 1.271,43