Dados do Empenho:

Número:01120167

Valor Total do Empenho:R$ 56.692,78

Valor Total Liquidado:R$ 40.922,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120167.001

Valor Total da Liquidação:R$ 29.557,95

Valor Total Liquidado:R$ 28.286,52

Pagamento de Restos a Pagar 01020140

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 29.557,95

Valor Líquido Pago: R$ 28.286,52


Histórico: