Dados do Empenho:

Número:01090181

Valor Total do Empenho:R$ 65.874,15

Valor Total Liquidado:R$ 59.699,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081020090103

Valor Total do Contrato:R$ 1.022.986,80

Valor Empenhado:R$ 542.619,97

Saldo a empenhar:R$ 480.366,83

Liquidação: 01090181.007

Liquidada em: 23/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2177

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.400,00

Valor Líquido: R$ 5.612,80

Valor Pago da RP R$ 6.400,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 22/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3770CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA)R$ 400,0016,00R$ 6.400,00
Total BrutoR$ 6.400,00
Total LiquidoR$ 6.400,00
NÚMERO DA NOTA: 2177

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 6.400,002,00%R$ 128,00
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 6.400,005,50%R$ 352,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 6.400,004,80%R$ 307,20
Total das Retenções: R$ 787,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802006728/02/2024R$ 6.400,00