Dados do Empenho:

Número:05050017

Valor Total do Empenho:R$ 158.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 150.025,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.397,15

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.421.816,47

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081020050701

Valor Total do Contrato:R$ 1.442.100,00

Valor Empenhado:R$ 918.346,95

Saldo a empenhar:R$ 523.753,05

Liquidação: 05050017.015

Liquidada em: 09/07/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2367

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.125,00

Valor Líquido: R$ 6.248,62

Valor Pago da RP R$ 7.125,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 03/07/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16887VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO- TIPO PICKUP CABINE DUPLA (DIÁRIA)R$ 375,0019,00R$ 7.125,00
Total BrutoR$ 7.125,00
Total LiquidoR$ 7.125,00
NÚMERO DA NOTA: 2367

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 7.125,002,00%R$ 142,50
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 7.125,005,50%R$ 391,88
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 7.125,004,80%R$ 342,00
Total das Retenções: R$ 876,38
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1707010517/07/2024R$ 7.125,00