Dados do Empenho:

Número:05050017

Valor Total do Empenho:R$ 158.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 150.025,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.397,15

Dados da Liquidação:

Número:05050017.015

Valor Total da Liquidação:R$ 7.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.248,62

Pagamento de Restos a Pagar 17070105

Pago em: 17/07/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 7.125,00

Valor do INSS: R$ 391,88

Valor do ISS: R$ 142,50

Valor do IRRF: R$ 342,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.248,62


Histórico:

12/2023