Dados do Empenho:

Número:05050017

Valor Total do Empenho:R$ 158.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 150.025,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.397,15

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081020050701

Valor Total do Contrato:R$ 1.520.950,00

Valor Empenhado:R$ 995.296,95

Saldo a empenhar:R$ 525.653,05

Liquidação: 05050017.016

Liquidada em: 23/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2179

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.475,00

Valor Líquido: R$ 6.555,57

Valor Pago da RP R$ 7.475,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 22/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3771CAMINHÃO - TIPO BAÚ REFRIGERADO (DIÁRIA)R$ 575,0013,00R$ 7.475,00
Total BrutoR$ 7.475,00
Total LiquidoR$ 7.475,00
NÚMERO DA NOTA: 2179

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 7.475,002,00%R$ 149,50
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 7.475,005,50%R$ 411,13
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 7.475,004,80%R$ 358,80
Total das Retenções: R$ 919,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802005928/02/2024R$ 7.475,00