Dados do Empenho:

Número:08110008

Valor Total do Empenho:R$ 182.476,09

Valor Total Liquidado:R$ 166.343,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.028/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020050701

Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16

Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42

Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74

Liquidação: 08110008.001

Liquidada em: 30/01/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 98

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 33.148,98

Valor Líquido: R$ 29.171,10

Valor Pago da RP R$ 33.148,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 22/01/2024


Histórico:

Despesas de R.P. referente a locação de máquinas e equipamentos para o pátio de manutenção no período de 08/11 à 30/11
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11589PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.841,6118,00R$ 33.148,98
Total BrutoR$ 33.148,98
Total LiquidoR$ 33.148,98
NÚMERO DA NOTA: 98

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 835243512

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 33.148,985,00%R$ 1.657,45
INSS - PJ0006 - Construção Civil - Terraplanagem, Aterro Sanitário e DragagemExtraorçamentárioR$ 4.972,3511,00%R$ 729,28
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 33.148,984,80%R$ 1.591,15
Total das Retenções: R$ 3.977,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0102007701/02/2024R$ 33.148,98