Dados do Empenho:

Número:08110008

Valor Total do Empenho:R$ 182.476,09

Valor Total Liquidado:R$ 166.343,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08110008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.148,98

Valor Total Liquidado:R$ 29.171,10

Pagamento de Restos a Pagar 01020077

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 33.148,98

Valor do INSS: R$ 729,28

Valor do ISS: R$ 1.657,45

Valor do IRRF: R$ 1.591,15

Valor Líquido Pago: R$ 29.171,10


Histórico:

NF 98 REF NOV/2023