Dados do Empenho:

Número:01090181

Valor Total do Empenho:R$ 65.874,15

Valor Total Liquidado:R$ 59.699,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.017.968,02

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081020090103

Valor Total do Contrato:R$ 1.089.635,94

Valor Empenhado:R$ 564.619,97

Saldo a empenhar:R$ 525.015,97

Liquidação: 01090181.008

Liquidada em: 23/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2180

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.999,84

Valor Líquido: R$ 5.261,86

Valor Pago da RP R$ 5.999,84

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 22/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16892CAMINHÃO – TIPO BAÚ EM ALUMÍNIO- MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 CV (DIÁRIA)R$ 374,9916,00R$ 5.999,84
Total BrutoR$ 5.999,84
Total LiquidoR$ 5.999,84
NÚMERO DA NOTA: 2180

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 5.999,842,00%R$ 120,00
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 5.999,845,50%R$ 329,99
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 5.999,844,80%R$ 287,99
Total das Retenções: R$ 737,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802006328/02/2024R$ 5.999,84