Dados do Empenho:

Número:01110116

Valor Total do Empenho:R$ 1.651.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.585.669,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,05

Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.939.662,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.939.662,92

Valor Empenhado:R$ 34.006.659,86

Saldo a empenhar:R$ 5.933.003,06

Liquidação: 01110116.004

Liquidada em: 24/01/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23096

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 360.722,65

Valor Líquido: R$ 344.850,86

Valor Pago da RP R$ 360.722,65

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 23/01/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, referente ao período de 16/12/23 à 31/12/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22907SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (KM)R$ 6,3556.806,7165R$ 360.722,65
Total BrutoR$ 360.722,65
Total LiquidoR$ 360.722,65
NÚMERO DA NOTA: 23096

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 360.722,652,00%R$ 7.214,45
IR - PJ0014 - Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarqueExtraorçamentárioR$ 360.722,652,40%R$ 8.657,34
Total das Retenções: R$ 15.871,79
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602003106/02/2024R$ 360.722,65