Dados do Empenho:

Número:01110116

Valor Total do Empenho:R$ 1.651.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.585.669,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,05

Dados da Liquidação:

Número:01110116.004

Valor Total da Liquidação:R$ 360.722,65

Valor Total Liquidado:R$ 344.850,86

Pagamento de Restos a Pagar 06020031

Pago em: 06/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 360.722,65

Valor do ISS: R$ 7.214,45

Valor do IRRF: R$ 8.657,34

Valor Líquido Pago: R$ 344.850,86


Histórico:

NF 23096 REF DEZ/2023